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工作职责
审计处工作职责

    审计处在校长的直接领导下,依据国家法律、法规和政策,以及上级和我校的规章制度,对我校和所属各单位的财务收支及有关经济活动进行审计监督,独立行使内部审计监督权,对校长负责并报告工作。同时接受国家审计机关和北京市教委审计处的指导和监督。

1、审计处对单位财务收支及有关经济活动中的重大事项进行审计调查,向校领导反映情况,提出加强管理和调控的意见和建议。

2、审计处对我校和所属单位的下列事项进行审计

(1)财务计划或学校预算的执行和决算。

(2)预算内外各项教育资金的管理和使用。

(3)所属单位财务收支及与财务收支有关的经济活动。

(4)国有资产的管理和使用。

(5)校办产业的资产、负债和损益。

(6)建设工程项目的竣工结算。

(7)房屋修缮工程及其他工程项目竣工结算。

(8)办学效益、经济效益。

(9)国家财经法规和上级部门、本校财经规章制度的执行。

(10)所属企事业单位法定代表人和主要负责人的经济责任。

(11)内部控制制度的建立和执行。

(12)学校领导和上级审计机关及上级内部审计机构交办的其他审计事项。

3、审计处对我校或所属单位进行审签:

(1)学校预算和财务收支计划执行情况及决算的上报。

(2)学校负责人或上级有关部门要求审签的专项经费结算和决算的上报及其他事项。

(3)审计处对本校及所属单位财务收支及有关经济活动中的问题提供咨询服务。

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